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    公司內部管理規章制度(錦集10篇)

    時間:2023-10-19 規章制度 點擊:

    規章制度是指用人單位制定的組織勞動過程和進行勞動管理的規則和制度的總和。規章制度內容廣泛,包括了用人單位經營管理的各個方面。根據1997年11月勞動部頒發的《勞動部關于對新開辦用人單位實行勞動規章制度備案制度的通知》,規章制度主要包括:勞動合。以下是小編整理的公司內部管理規章制度(錦集10篇),歡迎閱讀與收藏。

    公司內部管理規章制度篇1

    第一條

    為減少發文數量,提高辦文速度和發文質量,充分發揮文件在各項工作中的指導作用,結合公司的實際狀況,特制訂本制度。

    第二條文件管理資料主要包括:上級函、電、來文,公司上報下發的各種文件、資料。同級相關方函、電、來文。

    一、收文的管理

    第三條公文的簽收:

    凡來公司公啟文件(除領導訂啟的外)均由辦公室收發員登記簽收

    第四條公文的編號保管:

    1.辦公室收發員對上級來文拆封后應及時附上外來文件流單,并分類登記編號、保管。

    2.公司外出人員開會帶回的文件及資料應及時分別送交辦公室收發員進行登記編號保管,不得個人保存。

    第五條公文的閱批與分轉。

    1.凡正式文件均需由辦公室主任根據文件資料和性質閱簽后,由收發員分送承辦部門閱辦,重要文件應呈送公司領導親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事,一般應在當天閱簽完,緊急文件要即閱即辦。

    2.一般函、電、單據等,分別由辦公室收發員直接分轉處理。

    3.為加速文件運轉,辦公室收發員應在當天將文件送到公司領導和承辦部門,如關系到兩個以上業務部門,應按批示次序依次傳閱,最遲不得超過兩天(特殊狀況例外)。

    第六條文件的傳閱與催辦。

    1.傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露資料。

    2.閱讀文件應抓緊時間,當天閱完后應在下班前將文件交辦公室,切忌橫傳,閱批文件一般不得超過兩天,閱后應簽名以示負責。如有領導批示、擬辦意見,辦公室收發員應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。

    3、辦公室收發員對文件負有催辦檢查督促的職責,承辦部門接到文件應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散,如確系工作需要備查,應按照有關保密規定,并征得辦公室同意后,予以復印或摘抄,原件應及時歸檔周轉,以防丟失。

    二、發文的管理

    第七條發文的規定:公司上報下發正式文件由辦公室負責。

    第八條發文的范圍:

    1.凡是以公司名義發出的文件、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報,均屬發文范圍。

    2.下發文件主要用于:(1)公布規章制度;(2)轉發上級文件或根據上級文件精神制訂的工廠文件;(3)公布體制機構變動或干部任免事項;(4)公布重大經營管理、技術、生活福利等工作的決定;(5)發布有關獎懲決定和通報;(6)其他有關重大事項;

    3.上行文件主要用于:(1)對上級呈報工作計劃、請示報告、處理決定;外發文主要用于:(2)同相關單位聯系有關重大經營管理、技術、人事、物資供應等事宜。

    4.在日常經營管理、技術工作中,有關圖紙、技術文件、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項,應按有關制度辦理,經分管公司領導批準后,由相關業務科室書面或口頭通知執行,一般不用公司文件發布。

    5.各業務部門如開專題會議所作的決定,一般都不應發文,能夠各業務部門名義發會議紀要。

    6.各業務部門與外單位發生的一般業務聯系,可用各部門的名義對外發函(應各自編號備查)不用公司名義發文。

    三、發文程序與要求

    第九條發文程序規定:

    1.各部門需要發文,應事先向辦公室提出申請;擬搞人應填寫《發文擬稿單》,并詳細寫明文件標題、發送范圍、印刷份數、標定日期;

    2.草擬文稿務必從公司角度出發,做到狀況確實、觀點鮮明、條理清楚、層次分明、文字簡練、標點符號正確、書寫工整。

    3.辦公室對文稿進行審查和修改。對涂改不清、文字錯漏嚴重、資料不妥、格式不符的文稿應退回擬稿部門重新擬稿;

    4.經辦公室審查修改后的文稿,送主管領導核稿(對文稿資料、質量負責);

    5.對審核時修改較多,有礙打印和存檔的文稿,應由擬搞部門重新整理清楚;

    6.需經會簽的文稿,由辦公室在交付打印前送會簽部門會簽;

    7.經領導批準簽發后的文稿交辦公室統一編號打印;

    8.文件打印清樣,應由擬稿人校對,校對人員應在發文稿上簽名;

    9.文件打字后,由辦公室派專人分發并檢查落實狀況。

    四、文件的借閱和清退

    第十條各部門有關工作人員因工作需要借閱一般文件,需經本部門負責人同意后辦公室方可借閱。

    第十一條

    借閱文件應嚴格履行借閱登記手續,就地閱看,按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄,不允許拆卷和在文件上勾劃等。

    第十二條各部門應指定一位職責心強的同志負責文件收交、保管、保密、催辦檢查工作。

    五、文件的立卷與歸檔

    第十三條文件的歸檔范圍:

    以公司名義構成的文件統一由辦公室負責歸檔;其它部門日常工作中構成的活動資料,由各業務部門負責立卷歸檔。

    第十四條立卷要求

    1.文件立卷應按照資料、名稱、作者、時間順序,分門別類地進行整理歸檔。

    2.立卷時,要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全,持續文件、材料的完整性。

    3.要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結合的原則。重要工作、重要會議構成的文件材料,要及時立卷歸檔。

    4.上年度構成的文件材料,要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向辦公室移交,清單一式兩份。(交接部門各留存一份備查)。

    六、文件的銷毀

    第十五條對于剩余、重復、過時和無保存價值的文件,辦公室應定期清理造冊,辦理銷毀手續。

    辦公室

    XXXX年XX月XX日

    公司內部管理規章制度篇2

    第一條辦公室行政人員負責來訪客人的接待、引見、服務和送別。

    第二條客人來訪時應主動起身迎接。接待時要禮貌大方、熱情周到。經過簡單溝通后應及時告知相關人員具體接待。

    第三條客人落座后,應主動遞送茶水;客人離開時,應主動送別;客人離開后,應及時收拾整理。

    第四條辦公電話禁止長時間占用,禁止接打私人電話。

    第五條辦公用品要注意經常維護,盡量避免人為損壞。

    第六條上班時間禁止上網私自聊天、打游戲、賭博、從事和工作無關的事情。

    第七條禁止正常工作時間在辦公大廳睡覺、大聲喧嘩、吵鬧或大聲播放音樂;禁止在辦公室吸煙、喝酒、隨地吐痰。

    第八條辦公場所人人都需保持個人工作區域整潔干凈,不得隨意丟放垃圾、污垢或碎屑。

    公司內部管理規章制度篇3

    1目的

    為使醫院董事、總經理等高管人員使用的車輛(下簡稱“工作車輛”)以及公務車輛調配合理,使用安全、高效、節省,統一規范車輛管理流程,制定本制度。

    2范圍

    本制度適用于集團下屬各醫院及籌備處的工作車輛與公務車輛的管理。

    3職責部門

    3、1醫院車輛管理機構為院辦(人事行政部),負責車輛調度、日常監督、維修保養等;

    3、2部門(科室)公務用車需由本部門(科室)負責人向車輛管理機構提出申請;

    3、3以上所稱“車輛管理機構”下簡稱為“車管部門”。

    4要求

    4、1駕駛員任職要求

    4、1、1必須具有與所駕車型符合的駕駛證;

    4、1、2本地實際駕齡五年以上;

    4。1、3身體健康、40周歲以下(已婚人員優先);

    4、1、4素質好,為人忠厚;

    4、1、5無煙、酒、賭嗜好;

    4、1、6入職時須簽勞動協議和擔保協議書。

    4、2工作車輛、公務車輛使用要求

    4、2、1醫院高管人員工作車輛及其它公務車輛均配置專職駕駛員;

    4、2、2禁止任何人員在工作時間及非工作時間用車不使用專職駕駛員而擅自駕車的行為;

    4、2、3公務車輛在工作時間及非工作時間因公用車,必須由部門(科室)負責人填寫《公務用車申請單》,并嚴格履行審批手續;

    4、2、4駕駛員憑《公務用車申請單》的有關項目內容履行職責。超路線、超項目、超時間時,用車人必須及時報告并事后在審批手續上補充說明;

    4、2、5車輛在節假日或每日下班收車時,必須停放在單位指定地點;

    4、2、6車輛鑰匙及行駛證件統一由車管部門授權專職駕駛員保管。非經車管部門主管同意,任何人不得私自持有或保管車輛鑰匙或行駛證件。

    5原則及程序

    5、1用車原則

    5、1、1工作車輛根據領導上下班時間、工作時間內的公務情況,安排使用。當工作時間內無公務外出,醫院因重要公務急需用車,而沒有其他車輛可調配時,由車管部門負責人向工作車輛專用人報告后調配使用;

    5、1、2公務車輛在工作時間內由車管部門統一安排、調配;

    5、1、3醫院領導因公外出或辦理緊急重大事項用車優先。多位領導同時提出用車時,原則上按職級從大到小依次安排;

    5、1、4任何部門、任何人員因公外出沒有公務車使用而必須搭乘出租車時,需經車管部門主管許可后方可報銷交通費用;

    5、1、5非工作時間用車、因私用車、外單位借用車輛,由總經理(或授權車管部門負責人)批準。

    5、2用車程序

    5、2、1各部門工作時間及其它時間因公務用車,應提前兩小時填寫《公務用車申請單》報車管部門后,統一由車管部門負責人調配出車;

    5、2、2駕駛員按照批準的《公務用車申請單》有關項目嚴格執行出車任務。

    6車輛管理

    6、1車管部門負責建立詳實的車輛管理檔案,按規定辦理交納有關費用,按規定審計車輛費用憑證;

    6、2堅持對每日用車情況的管理,掌握車輛的里程、油耗、維修、整潔保養等事項;

    6、3堅持對定點停放車輛,定點加油、維修的檢查、監督、管理,發現異常予以糾正或處理;

    6、4堅持日常教育、督促駕駛員安全駕駛車輛;

    6、5車輛檢修或維修費用在5000元/次以上,由總經理核準;車輛檢修或維修費用在10000元/次以上的,由執行董事(或呈報董事長)核準;

    6、6車輛發生交通事故,應馬上報告車管部門負責人及上級主管,車管部門應積極辦理有關事故事宜。

    7罰責

    7、1不用駕駛員而擅自駕駛車輛,無論因公因私,無論任何職級,每發現(發生)一次,對當事人扣款100元;若發生交通事故,按事故所有費用扣罰當事人;若駕駛員同車同行而讓他人駕駛的,駕駛員亦按本條規定處罰;

    7、2未辦理出車手續而出車的,扣罰駕駛員100元/次;駕駛員擅自把車鑰匙交他人駕駛的,

    按責任條款7、1處理;

    7、3非公務和非工作時間的私事用車,非經有權批準人同意而出車的,扣罰當事人100元/次。給與車輛鑰匙者與當事人承擔連帶責任;

    7、4酒后駕車或違章違規駕車,一經發現,扣罰當事人(駕駛員)1000元/次;發生交通事故由當事人(駕駛員)承擔全部責任;

    7、5未按規定停放車輛的,扣罰駕駛員20元/次;車輛保養不善的,按造成損害程度由駕駛員承擔經濟補償責任;

    7、6對違反本規定第7條責任條款中的7.1、7.2、7.3、7.4任意一項,將根據事件嚴重程度在醫院或集團范圍內給予處罰通報。發生交通事故時,同時解聘駕駛員。

    7、7以上責任扣款,在當月薪酬中兌現,舉報人按扣款100%獎勵(對舉報人予以保密)。

    醫院相關人員出現違反本規定未執行或難于執行處罰時,由總部人事行政部與財務部監督并強制執行。

    7、8駕駛員出車過程中因違反交通法規而被交警部門處以違章罰款時,由駕駛員自行承擔全部罰款費用。

    公司內部管理規章制度篇4

    第一條市場劃分:鄭州市場劃分為北區(中原路、金水路以北,含金水路)和南區(中原路、金水路以南,含中原路)兩大業務區。鄭州以外市場由副總協調開發。業務開發應注重行業細化。

    第二條人員分配:業務經理協同各大區主任和客服主管各自負責本區業務開發和客戶維護。公司其他人員在完成本職工作后統一由副總經理安排業務開發和客戶維護。

    兩大業務縱隊

    第三條業務協作:業務區內個人非意向客戶資源鼓勵相互轉讓。鼓勵業務人員之間友情協助、有償合作。

    第四條拜訪數量:一個月為一個業務周期。公司專職業務人員一周期每工作日平均最低拜訪量第一個月每日新客戶拜訪3家,回訪客戶1家;第二個月每日新客戶拜訪4家,回訪客戶1家;第三個月及以后每月每日新客戶拜訪3家,每月重要目標客戶不低于3家。行政和后勤人員平均每天聯系客戶至少1家。

    第五條基本任務:按業務稅后純利潤當月實收現金累計。專職業務人員第一個月基本任務純利潤3000元;第二個月基本任務純利潤5000元;第三個月基本任務純利潤8000元,以后每月基本任務純利潤10000元。小組和部門基本任務是所轄成員每月基本任務的總和。

    第六條每日業務草記:使用統一樣式筆記本記錄。內容主要包括客戶名稱、地址、接待人姓名、企業負責人姓名、聯系電話、拜訪時間、交談情況和客戶簡單分析等內容。業務人員可根據業務需要按此要求進一步完善。業務經理和大區主任負責業務草記的日常抽查和具體情況詢問。

    第七條上周業務報告:使用統一樣式表格。內容包括上周客戶拜訪情況(客戶名稱、地址、電話、接待人、負責人和簡要拜訪情況)、拜訪量統計、回訪量統計、本周拜訪重點等內容。業務人員可根據業務需要按此要求進一步完善。《上周業務報告》在每周一上午9:00前上交業務經理,每周二上午9:00前呈交副總經理,后交由辦公室統一建檔。

    第八條本月業務計劃:使用統一樣式表格。內容包括上月客戶拜訪總量統計、回訪量統計、目標客戶名單、重要意向客戶名單、拜訪情況分析、個例分析和本月客戶拜訪方向、新客戶開發計劃、目標客戶回訪計劃、意向客戶簽約計劃及培訓要求等內容。業務人員可根據業務需要按此要求進一步完善。《本月業務計劃》在當月第一個工作日上午9:00前上交業務經理,當月第二個工作日上午9:00前呈交副總經理,后交由辦公室統一建檔。

    第九條形象要求:員工要著裝整潔,舉止得體,作風干練,誠實守信。

    第十條日常業務例會:每工作日上午9:00前業務部門業務動員會,每工作日下午5:40后各區業務碰頭會,每周六上午10:00前公司業務協調會。公司另有安排時遵照辦公室通知執行。

    第十一條業務培訓:公司重視員工培訓,重視團隊共同成長,堅持通過持續不斷和形式多樣的培訓,全面提高團隊業務素質和服務水平。辦公室協助負責業務培訓的具體安排。

    第十二條業務合同管理:合同填寫后需經業務經理和公司財務聯合審查,增加特殊條款需經總經理和副總經理聯合審查。然后由財務部蓋章。簽訂后交由辦公室存檔。

    第十三條業務資料建檔:所有業務拜訪資料、客戶材料等統一由辦公室負責建檔保管。總經理和副總經理有權隨時調閱。

    第十四條業務款收取:本人是個人主導業務收款的主要責任人。收取現金必須要由財務部經理委托的人員陪同。私吞業務款或有意致使業務外流,扣發本人當月全部工資并由本人承擔一切損失。

    第十五條業務爭議裁決:業務裁決要遵循先入為主、深入為重的公平和大局原則。裁決的具體辦法是以個人業務報告為依據,同一客戶個人最先拜訪并連續跟蹤回訪兩次即可判定為個人業務。出現業務爭議需首先由直接上級進行裁決。

    公司內部管理規章制度篇5

    第一條 管理要點

    1、 為了加強辦公用品管理,規范辦公用品管理各項程序,節約辦公經費,提高利用效率。

    2、 辦公用品管理人員負責辦公用品的處理和管理工作,權責一致嚴格要求,無私自挪用現象。

    3、 辦公用品保管實行日清月結,出入庫等量、年終查存統計原則。

    4、 辦公用品的采購,應進行多方比較,保證性價比和質量,擇優選用,合理開支。

    第二條 制度規范

    1、 公司辦公用品的采購、保管、發放和辦公設備的入庫登記由行政辦公室全權負責。

    2、 辦公用品購置應遵循以下程序:每月27號之前各部門將所需辦公用品報至辦公室,行政辦公室根據各部門的需求計劃和月末辦公用品清算單中的物品實際庫存和用量,做出采購計劃,經部門主管批準,財務部簽字后方可采購。對急用品的采購,可根據具體實際進行靈活處理,但必須經部門主管批準。

    3、 根據物品所屬類別,對辦公用品進行及時出入庫登記,注明名稱、數量、規格、單價、出入庫時間等,做到賬物相符。

    4、 各部門申領的辦公用品需及時發放,并做好填表記錄;因特殊情況急需領用未填表登記,事后須及時補填。

    5、 任何人未經允許不得進入辦公用品管理室,不得私自挪用辦公用品。

    6、 辦公用品管理人員負責收發入、離職人員的辦公用品。

    7、 辦公室建立公司固定資產總賬,每年進行一次匯總普查。

    8、 管理員定期對辦公用品進行盤查,核實庫存,保證出入庫等量。

    第三條 管理流程設計

    編制《需求計劃表》 審批 采購 入庫登記 發放

    編制需求計劃 統計申購情況 月末清算匯總 出庫登記

    公司內部管理規章制度篇6

    1、車輛由站辦公室進行統一管理,除值班車輛外,車輛管理軟件 單位業務用車由辦公室根據車輛與使用相對固定的原則進行安排,各科室分管領導亦按此規定相應安排科室出差等工作。

    2、車輛加油,由辦公室負責辦理油本,油本安排專人進行管理,對每輛車加油情況進行登記,司機每次加油完畢,及時將油本交回。

    3、車輛維修由單位確定修車點,修車由司機向辦公室主管領導請示同意后進行維修,無特殊情況,車輛不得在指定維修點以外地方進行修理。

    4、無特殊情況車輛應嚴格實行專人駕駛,車輛管理軟件 晚上及節假日車輛應于單位院內停放,特殊情況需要出車的應報主管領導同意。

    5、站各科室及養護公司周末及節假日需出車的,由用車科室主管領導向辦公室主管領導提出申請,辦公室主管領導根據情況進行安排。

    6、司機作為特殊崗位,應服從單位節假日出車安排,車輛管理軟件 有事外出須向領導請假并保持通訊聯絡暢通。

    7、司機對自己持有的車輛資料應妥善保管。

    8、司機應加強服務意識,經常保持車輛干凈、整潔,不斷提高駕駛技術,保持良好車況,遵守交通規則,不違章駕駛。

    9、違反本制度給單位造成損失的,司機承擔全部責任。

    10、遇有重大活動及特殊情況所有車輛由辦公室進行統一調配。

    11、本制度自制訂之日起實行。

    公司內部管理規章制度篇7

    第一條公司要求所有管理人員要在日常工作中加強員工安全教育,時常提醒員工注意個人人身、財產和公司財物安全。

    第二條員工要自覺遵守國家安全方面的法律法規,遵照公司要求和上級囑托,時刻注意對個人人身、財產和公司財物安全的防范。

    第三條公司交給個人使用的鑰匙不得隨意轉交他人;未經財務部負責人同意,不得隨意將公司物品外帶或外借。

    第四條禁止在無技術保障的情況下安裝、拆卸、維修公司辦公用品,特別是帶電產品。

    第五條員工個人財物應隨身攜帶,不得隨意擱置在集體辦公場所。

    第六條公司要求的保密事項未經公司許可不得隨意向他人泄露。

    公司內部管理規章制度篇8

    第一條遲到、早退每次罰款10元。

    第二條曠工半日罰款30元,曠工一日按其當月實際工資10%罰款。

    第三條每月累計曠工三日或三次立即辭退并扣發當月全部工資。

    第四條當月累計請假超過一日,停發請假期間基本工資。

    第五條違反本制度中其它任意一項規定,每次至少罰款10元。因違反制度造成個人和公司利益損害的應承擔全部責任。

    第六條處罰由辦公室開罰單并當即收取現金,交由財務部保管。

    第七條公司定期對優秀和具有突出貢獻的員工實行獎勵。每月罰金作為行政獎金,用于獎勵當月綜合表現優秀員工。

    第八條優秀員工享受一月免值日待遇和一日有薪休假。

    第九條每年業績最佳前兩名員工將獲得公司提供的年度業績大獎。獎額根據年度總利潤決定。獲獎員工按雙方業績比例分享獎金。

    公司內部管理規章制度篇9

    搞好物流管理不僅是庫管員的責任,而是每位員工義不容辭的責任。為進一步加強物流管理,為生產、營銷等部門提供真實可靠的數據,特制定本規定。

    一、所有物流人員要樹立正確的工作態度,養成勤奮、好學、吃苦耐勞的工作習慣,愛崗敬業,忠于職守。嚴格執行本崗位《庫管員作業指導書》內容

    。二、按規定做好原材料及其產成品、半成品和工具的出入庫手續,正確開具出、入庫單,正確記賬并輸入ERP系統中,做到隨進、出,隨記賬,保證賬實相符。

    三、熟練掌握各種物品、材料和產品及其零配件的名稱、規格型號及其性能,并按規定擺放整齊,做到分類排放、數字準確、標識存放、帳實相符。

    四、堅決拒絕手續不全的物品進出庫,對本公司待加工品的進、出也要按規定填寫出、入庫單,并有經手人簽字;對沒有出庫單和入庫單私自進出的將給予當事人經濟處罰。需要外協加工的產品全部實行投標制,按照中標書中中標價格、數量填寫《出庫單》;未投標的新產品、應急產品一律由各廠區第一責任人簽發《工作派遣單》發貨。

    總廠簽發人: 江兆坤

    放大架簽發人:劉元春

    五、庫管員要經常對庫存產品進行清點、對賬。公司將每旬組織有關人員不定期抽查對賬,每月月底進行清資調帳,發現因工作失誤造成賬實不符的一次扣崗位責任制考核分10分(合格率98%,每差一件罰5元)。

    六、庫管員要保管好有關單據,對因失誤丟失單據的一次扣崗位責任制考核分20分(每張單據開的不標準的罰5元),造成經濟損失的按損失金額給予賠償。

    七、出入庫產品名稱做到跟ERP軟件名稱相符,發現一處不符的扣20分崗位責任制考核分(每有一張單據名稱不符的罰5元)。

    八、外協加工單據每月月底前對完,到財務下帳。庫管員、財務結算員應出據證明,作為外協加工戶投標資格的主要依據。由于庫管員、財務結算員原因造成外協加工戶對帳、財務下帳不及時的,每拖一日扣20分崗位責任制考核分。

    九、外協加工返修的產品出門的:未辦理入庫手續的由檢查員出據《不合格品處置單》,工序流轉庫庫管員開據《出庫單》;已辦理入庫手續的應增加沖減入庫數手續。嚴禁白條出門。

    十、產品退貨。三包人員將現場服務單附件到東廠辦理入庫,《入庫單》由東廠庫管員開據,一式四份:質量部、營銷部、財務部、留存各一份。三包人員以入庫單、現場服務報告單作為財務報銷差旅費附件;營銷部以現場服務報告單、入庫單沖減本月銷售額,作為三包人員出勤記工的附件;質量部根據現場服務報告單、入庫單拆卸、檢查退貨原因進行責任追究。退貨產品經檢查能夠回用的,由東廠庫管員開《出庫單》,總廠開《入庫單》存放到零件成品庫。沒有《現場服務報告單》、《入庫單》的,營銷部不得為三包人員記出勤,分管領導不得簽字,財務出納不得報銷差旅費,違反以上規定的扣責任人崗位責任制考核分50分,并勒令改正。

    十一、借用工具、量具等物資,一律用排碼號的單據開單,借用人、批準人應在單據上簽字,注明使用日期,到期由庫管員收回;外協戶借用收不回的由批準人代還。庫管員一月一清,落實不到責任人的自己賠償。

    十二、廠區間工序產品流轉,一律辦理出入庫手續,沒手續的產品司機不得運輸,車間不得卸車入庫。當班庫管員、司機未嚴格執行的扣責任人崗位責任制考核分10分。

    十三、有關單據的要求:

    1、原材料出入庫單。材料入庫時,經質檢員質量檢驗后,庫管員進行數量驗收,驗收合格后開具材料入庫單,經入庫人(送貨人)和庫管員簽字,一式三聯,一聯為存根,一聯交入庫人結算用,一聯交財務部。

    2、原材料出庫開具部門領料單,領料單由領用人和庫管員簽字,將數量(噸或千克)核算出來。部門領料單一式四聯,一聯為存根,一聯為領料人,一聯交財務核算成本用,一聯作為《出門證》。

    3、生產投料單(下料《工作令》),需要庫管員和工序加工人員簽字。進入工序加工過程(工序流轉庫)。

    4、委外加工出庫,用“外協領料單”,該單也要經過領料人和庫管員簽字,領料單填寫項目有:物料名稱、規格、單位、工序、數量。本單一式四聯,一聯為存根,一聯為外協戶,一聯為門衛,四聯對賬。

    5、委外加工入庫單。本單由庫管員、質檢員、外協送貨人(入庫人)簽字。本單一式四聯同第4條。

    6、加工流程單(工序加工單)由車間主任、質檢員及統計員分別簽字。一聯結算工資用,一聯統計員保存,一聯交操作者,操作者作為核對工資的依據。該單項目包括計劃、實領、廢品和完工情況。

    7、成品出、入庫單,包括組裝、放大架車間和東廠三個地方。出庫用銷售出庫單:一聯為存根(白),二聯為記賬聯(紅),三聯為隨貨同行聯(藍、該聯經過客戶方簽字后交運費結算人),四聯為車間主任(綠),五聯倉庫。

    工具庫出入庫單同上。

    公司內部管理規章制度篇10

    第一條一個上級的原則。上級不得越級指揮,可以越級檢查、指導、協助和了解情況;下級不得越級匯報,可以越級申訴和上訴。相互間不得跨部門指揮和匯報。(特)財務部經理在財務上服從總經理,在行政上服從副總經理。

    第二條下級必須服從直接上級管理。對上級的安排持有異見可向上級的直接上級投訴。對上級裁決不滿可向上級的直接上級申訴。錯誤指揮或錯誤判斷上級指揮經上級裁決后,有責任方應承擔由此造成的一切后果。

    第三條直接上級缺席或不服從公司統一管理時,由直接上級的上級負責管理指揮和協助。

    第四條公司員工每兩個月進行一次述職,以接受總經理的當面質詢。副總經理負責具體安排。

    第五條副總經理是公司行政工作的常務執行人。辦公室協助執行。

    第六條總經理是公司行政工作的最高負責人和重大事務的最高決策者,遇重大情況時,總經理有權對公司進行調整。

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